那应该是社保局的多收款吧。如果是,就冲减社保局上一笔的扣款。
计算出准确的增值税后:
借:其他应付款-代付资管增值税
贷:应交税金-应交增值税-简易计征
我们发要交的税金告诉给基金,基金划付:
贷:其他应付款-代付资管增值税
借:应交税金-应交增值税-简易计征
计算出准确的增值税后: 借:其他应付款-代付资管增值税 贷:应交税金-应交增值税-简易计征 我们发要交的税金告诉给基金,基金划付: 借:银行存款 贷:其他应付款-代付资管增值税 实际纳税时: 借:应交税金-应交增值税-简易计征 贷:银行存款
计算出准确的增值税后: 借:其他应付款-代付资管增值税 贷:应交税金-应交增值税-简易计征 我们发要交的税金告诉给基金,基金划付: 借:银行存款 贷:其他应付款-代付资管增值税 实际纳税时: 借:应交税金-应交增值税-简易计征 贷:银行存款
计算出准确的增值税后: 借:其他应付款-代付资管增值税 贷:应交税金-应交增值税-简易计征 我们发要交的税金告诉给基金,基金划付: 借:银行存款 贷:其他应付款-代付资管增值税 实际纳税时: 借:应交税金-应交增值税-简易计征 贷:银行存款
同学,管理费用就是计管理费用, 业绩报酬是主营业务收入 收到的税费增值税是价外税,所以直接入账就可以了,这个税直接 记入账上冲减这个交的税就可以了,一借一贷就没了。
收到增值税及附加?什么意思 你的流程不应该是你支付给客户收益时直接扣取税?
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