上个月的回单打印时间是本月,放上月做账表格,但是领导签批日期应该是几月呢?

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上个月开了几张增值税发票没做账,这个月怎么做?
反过账,直接做到上月,不然本月合计数字也是不对的
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上月没做工资计提,本月付上个月的工资怎么做账?
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先补提月工资记入应付工资(或应付职工薪酬)再支付
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二种:本月补提月工资二直接列本费用科目
如果是第一种的话,具体怎么做呀?麻烦你和我讲一下好吗?
就是你在做当月计提时,加上上月应计提的数字,合并成一个分录,摘要中注明,或分开计提二笔。
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