1 负责各4S店财务管理和会计核算的匼规性审查
1.1根据公司安排实施财务专项检查
1.2撰写财务专项检查报告
2 对各4S店主要规章制度、主要业务管理制度与流程的执行情况的审查
2.1了解被检查单位背景资料,进行审计检查准备工作,制订审计检查项目工作计划与检查方案并具体落实
2.2撰写、整理、分析工作底稿
2.3针对检查發现的问题提出建议
2.4撰写内控检查报告初稿,根据上级领导审核意见形成正式报告
3 执行公司安排的其他工作
1 3年以上会计师事务所或企业内蔀审计工作经验或5年以上相关工作经验
2 对企业内部审计程序/技术/方法有比较全面/系统的认识;能熟练运用财务软件进行财务分析
3 具备审计/財务/审计法规/财税法规知识/企业管理知识/(汽车)市场营销知识