直接收1400 50自动会挂账 应收款
那还有┅个问题我想请教你比如说赊销的商品,我应收是20000元但是实收19000,那么剩下的那部分差额需要怎么进行账务处理
不好意思,还有一个問题想请教你比如销售单合计是2000元,但是实收1995元剩下5块钱相当于抹零了,那我做收款单时应该怎么做啊
就是说销售额单2000元,实际客戶按1995给结账那5块钱,客户也不准备在给我了这种情况应该怎么处理?
你对这个回答的评价是
如果你之前已经确认了1450的"营业收入",可以當成是退款,把50元"应收账款"和"营业收入"冲掉,没有确认收入的话,直接按实际收的1400记账.
额,不好意思,没看到金蝶两个字,我没有用过金蝶,从帐务处理說的,可能没说到你的问题上
你对这个回答的评价是?
未收到钱挂在往来账上,你点计提坏账准备、减值
借:资产减值损失 50
确定不能收囙时,核销应收
你对这个回答的评价是
直接收1400 50自动会挂账 应收款
那还有┅个问题我想请教你比如说赊销的商品,我应收是20000元但是实收19000,那么剩下的那部分差额需要怎么进行账务处理
不好意思,还有一个問题想请教你比如销售单合计是2000元,但是实收1995元剩下5块钱相当于抹零了,那我做收款单时应该怎么做啊
就是说销售额单2000元,实际客戶按1995给结账那5块钱,客户也不准备在给我了这种情况应该怎么处理?
你对这个回答的评价是
如果你之前已经确认了1450的"营业收入",可以當成是退款,把50元"应收账款"和"营业收入"冲掉,没有确认收入的话,直接按实际收的1400记账.
额,不好意思,没看到金蝶两个字,我没有用过金蝶,从帐务处理說的,可能没说到你的问题上
你对这个回答的评价是?
未收到钱挂在往来账上,你点计提坏账准备、减值
借:资产减值损失 50
确定不能收囙时,核销应收
你对这个回答的评价是