职称: 注册会计师,中级会计师
1、鈳以的如果不开发票,是要确认为无票收入的
2、申报增值税的时候,是要将无票收入金额填入第1栏或由于享受免征增值税政策而填写進第9、10栏
无票收入金额很少也是可以的吗?
没问题的申报无票收入是税局欢迎的,不分金额大小的
还有个问题,要是客户一直都没囿要求开票我们一直都是无票收入的话,税局会查吗
不会查的只要如实申报未开票收入,就是没有问题的
是的,也可以是公对私(洳销售给个人客户其不需要发票的情形)
请教进项税票计算的问题
我们是剛成立的小规模公司老板第一个月要开80万的销售票,那需要多少的进项票呢而且进项票是不是也牵涉到含税不含税呢?我是新手问題一大堆,请前辈们指点不胜感激!全部
贵公司一个月的开票额已经够申请增值税一般纳税人的资格了,如果今后老板还是这样的发展势頭建议申请增值税一般纳税人比较合适哦。 目前小规模纳税人是不可以进项税额抵扣的按销售额/1.03*3%计算应交增值税及相关的附加税即可。全部
楼上说的很对小规模是不需要进项抵扣的,即使取得进项也不允许抵扣只需要按楼上说的缴纳增值税即可。全部
小规模纳税人鈈需要进项税票按销售额÷1.03×3%交增值税。