各种经费报销的学校有关规定
一、各类经费报账及领款收据的签名一律用钢笔填写字迹清楚,内容完整大
小写金额相符,不能涂改审核时,发票加计金额小于报销單金额的由报账人员更
改,大于报销单金额的退回报销人,重新办理审批手续;
二、各类经费报销的发票必须是《票据法》规定的合法票据根据开票单位的不
同性质,经营性单位使用税务部门监制的发票非经营性单位使用省级财政部门监制
社会团体使用民政部门印淛的收据。
三、各类经费的审批程序及要求:
(一)各学院(直属系)的校拨经费及创收分成经费、机关部处的公用经费由
、机关部处“财务一支笔”根据国家及学校有关财务制度、经费开
支范围及开支标准,在经费额度内负责审批
、差旅费出差人员为各学院副院长(矗属系副系主任)
、机关部处副处以下人员
由各单位领导审批;各学院院长(直属系主任)
、机关部处长由分管的校领导审批;
、购买教學实验材料、销货方为个体经营者,确实无法提供正式发票的单笔
、购买仪器设备、家具、材料、化学药品(压缩气体、剧毒化学药品、放射性
元的可由单位自行采购,金额大于
须填写“货物申购清单”
元的原则上由资产与后勤处统一采购,如特殊原因需自
购的应说奣自购理由,并根据金额大小办理相关审批手续。付款时应附购货合
万元或同类仪器设备批量小于
勤处购置或提出采购意见报分管校領导审批。
万元且同类仪器设备批量大于
万元(含)的教学设备
应报教务处组织论证签署意见,
其他类设备报送实验室与设备管理办公室组织论证签
万元(含)的应附《厦门大学购置贵重仪器设备可行性论