际交纳数在应交税金(应交所得稅)
如果账务无错误这一分钱差额反映的是多交或未交数,由下期抵减
5月31日前企业向主管税务机关进行上一年度所得税汇算清缴,在裏面就全面反映了
那么在做年报里的未分配利润与利润表不一致时,所得税费用那行当然应该填未分配利润与利润表不一致经结算和调整后计提的全年数额了
财务报表鈳以与季度所得税申报表不一致因为有纳税调整一说
如果就是申报过不去,就找管员让其来处理,谁让其“增加了任务”了呢
谢谢請问现在要报所得税要根据哪个数呢?
当然是税大哥要求的那个数啦
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这个汇算清缴之后还多吗这个
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【答】勤劳的小会计 你们现在的实际實收资本是多少呢?
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【答】欢迎会计小伙伴,没跨年直接冲回就可以
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