大厅更正2019年要修改往期个税申报表补税后如何查询每个人的补税明细

据了解扣缴单位办理纳税2113报後,发现扣5261缴申报的收入、扣除4102者税款等信息存在错误需要对1653申报成功的数据进行修改更正。

更正申报可通过扣缴客户端和办税服務厅两个渠道办理

更正后,涉及补缴税款的税款和滞纳金可通过客户端缴纳;涉及退税的,需前往办税服务厅申请退税

1、更正往期申报时,为避免出现管理风险扣缴客户端不允许新增人员并补报扣缴申报记录;若要新增人员,需前往办税服务厅更正

2、扣缴单位发現历史扣缴申报数据存在错误且差异较小的,纳税年度内可以在当前属期进行适当调整并重新累算;如果差异较大,或者纳税人对往期嘚纳税记录准确性要求较高须逐月更正错误月份及以后属期的申报数据。如:已完成7月属期申报的扣缴单位发现3月属期扣缴申报信息錯误需要更正的,先更正3月属期数据然后逐月将4、5、6、7月属期信息进行更正,否则将导致后期累计预缴数据错误

3、扣缴客户端支持扣繳单位对所有员工进行全量更正,也支持仅对有错误的员工进行个别更正更正时需规范操作,避免影响到无需更正的其他员工使其税額等信息发生变化。

4、通过扣缴客户端更正申报时每次更正时,会自动导出一份前次有效的申报记录表供扣缴单位留存备用。

5、通过扣缴客户端更正往期申报时除了将人员整条申报信息删除情况外,不允许对人员的专项附加扣除享受金额进行修改若要修改,需前往辦税服务厅办理

【51个税管家提醒】以上更正操作,属于正常申报并没有罚款规定!如有疑问,可向当地的税务局联系!

每个月公司需要及时申报各项税務包括增值税和个税,企业所得税是季度末和年末才需要缴纳如果由于一些异常情况,导致我们个税申报错误并且已经跨月了,那峩们该怎么处理呢?下面就为大家介绍一下个税申报错误已跨月怎么办

个税申报错误已跨月怎么办?

业户在使用个人所得税申报软件进行明細申报中,“收入所属期”是指纳税人该项所得的所属期间在系统中被缩写为“所属时间(起)”和“所属时间(止)”。业户成功上传报盘文件并已清缴个税后发现“收入所属期”错误则应与税管员联系,修改收入所属期然后再在个税申报软件修改错误的数据。

如果未设置申报结果为申报成功问题所述情况将所属期为2009年12月错误选择了所属期为2010年1月的,修改时应作以下操作:

1、进入报盘文件管理选择所得期为2010年1月的记录,设置报盘结果为登记与申报失败;

2、回到申报数据录入界面选择所得期2009年12月进入,导出全部的数据同时全部删除里面嘚内容;

3、回到申报数据录入界面,选择所得期间为1月进入导入上一步骤可导出的excel数据,此时选收入所属期为2009年12月1日至12月31日

由于已经涉忣到跨月申报,系统不能进行修改请持2009年12月的个税申报报表到主管地税机关前台进行补申报。

网上进行个人所得税明细申报的基本流程?

網上进行个人所得税明细申报的基本流程为:下载申报软件(根据计算机是否安装有“Office办公软件”有两种申报软件可供下载)→填写申报表→向税务机关上传申报表→申报次日查询申报结果。具体操作步骤如下:

若您的计算机安装有“Office办公软件”(即安装有“Excel”表格)具体操作步骤是:

第一步:登录“北京市地方税务局网站(网页链接)”

第二步:点击“网上办税”下方的“个人所得税申报”;

第三步:点击页面下方閃烁的“excel格式填写软件”;

第四步:点击红色字体“代扣代缴个人所得税明细申报表”(蓝色字体的“代扣代缴个人所得税明细补税申报表”囷“代扣代缴个人所得税明细退税申报表”可根据需要再下载);

第五步:点击红色字体“下载”;

第六步:(默认路径时)桌面上出现“mingxi”文件;双擊此文件后,点击“安装”;

第七步:桌面上出现名为“明细申报表”的文件;

第八步:双击桌面上的“明细申报表”;

第九步:点击“启用宏”打开申报表;

第十一步:申报表填写完成后,点击“文件”菜单中的命令“另存为”将申报表保存到计算机D盘或E盘中备用(提示:以后鈳以打开此表,进行编辑后继续使用);

第十二步:点击申报表左上方的“保存个税明细上传文件”如果零申报,D盘或E盘中将出现以申报表Φ“税款所属日期”为文件名的文件;如果不是零申报D盘或E盘中将出现以申报表中“缴款书号码”为文件名的文件。该文件图标式样为Xa

苐十三步:登录“北京市地方税务局网站(网页链接);

第十四步:点击“网上办税”下方的“个人所得税申报”;

第十五步:点击页面下方的“個人所得税代扣代缴单位明细申报”

第十六步:点击红色字体“《向税务机关申报》”或页面下方的“向税务机关提交代扣代缴明细申报表”

第十七步:填写“税务登记号码和密码”(关于“税务登记号”和“密码”参见本《问答》相关说明)

第十八步:点击“浏览”,从D盘或E盤中选择图标式样为Xa的csv格式的文件(即完成上述第十二步操作后生成的文件),点击“打开”;

第十九步:点击“提交申报”后系统提示“申报成功,文件名为……请于明日查询您的申报是否合格”。

以上就是关于个税申报错误已跨月怎么办的处理方法了大家都了解清楚叻吗?如果还有财务知识想了解的,欢迎关注我们学堂更新哦

今天查了个人所得税2019年度汇算清繳怎么上面显示需要补税1千多多?

详细描述(遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助):

你好今天查了2019年度汇算清缴,怎么上媔显示需要补税1千多

  • 《企业所得税》法第一条 在中华人民共和国境内,企业和其他取得收入的组织(以下统称企业)为企业所得税的纳稅人依照本法的规定缴纳企业所得税。   个人独资企业、合伙企业不适用本法   第二条 企业分为居民企业和非居民企业。   本法所称居民企业是指依法在中国境内成立,或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业 工作室是企业的,按以上规萣应缴纳企业所得税。如果不符合企业的规定请对照使用其他规定。 按出资人分配利润是属于合伙企业由出资人按分得的利润缴纳個人所得税,属于税后利润分配不计入企业的损益表中。税率按股息红利所得缴纳个人所得税为分得的利润的20%。 个人在工作室取得的笁薪类收入应按工薪收入计算,缴纳个人所得税

  • 一、汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内,依照税收法律、法规、规章忣其他有关企业所得税的规定自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额确定该年度应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全姩企业所得税税款的行为。 二、开始时间:《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条规定:企业应当自年度终了之日起五个月内向稅务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴结清应缴应退税款。 三、所需资料 1、营业执照副本、(国地税)税务登记证、组織机构代码证、外汇登记证(外企适用)复印件(盖章) 2、本年度(1-12月)资产负债表、利润表、现金流量表(盖章) 3、上年度审计报告(姩审适用)、上年度所得税汇算清缴鉴证报告 4、地税综合申报表(1-12月)、增值税纳税申报表(1-12月)复印件(盖章) 5、元月份各税电子回单(盖章) 6、企业所得税季度预缴纳税申报表(4个季度)复印件(盖章) 7、总账、明细账(包括费用明细账)、记账凭证 8、现金盘点表、银荇对账单及余额调节表(盖章) 9、固定资产盘点表、固定资产及折旧计提明细表(盖章) 10、享受优惠政策的税务机关文件及相关证明文件嘚复印件 四、汇算清缴程序 1、填写纳税申报表并附送相关材料 2、税务机关受理申请并审核所报送材料 3、主动纠正申报错误 4、结清税款 5、囿指定特殊困难的可办理延期缴纳税款申请

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