计算本期应付利润90000元,准备分配应付给投资者的利润,怎么做会计分录?

贷:利润分配--未分配利润8000 转增股夲因为没有每股面值所以无法确定金额 借:利润分配--未分配利润1500
某企业年初未分配利润为100000元本姩实现的净利润120000元。本年已提取盈余公积12000元提取公益金6000元已分配投资者利润70000元,怎么做年终结转的会计分录... 某企业年初未分配利润为100000元本年实现的净利润120000元。本年已提取盈余公积12000元提取公益金6000元已分配投资者利润70000元,怎么做年终结转的会计分录

贷:利润分配--未分配利潤 120000

借:利润分配--提取的盈余公积 12000

借:利润分配--未分配利润 18000

贷:利润分配--提取的盈余公积 12000

借:利润分配--应付股利 70000

借:利润分配--未分配利润 70000

贷:利润分配--应付股利 70000

贷:利润分配-未分配利润

借:利润分配--提取盈余工具

借: 利润分配-提取公益金

借:利润分配-应付股利

借:利润分配--未汾配利润

贷:利润分配---提取公益金


贷:利润分配—未分配利润 1 200 000

2、提取盈余公积12000元提取公益金6000元

借:利润分配—提取法定(任意)盈余公積 12 000

贷:盈余公积—法定(任意)盈余公积 12 000

3、已分配投资者利润70000元。

借:利润分配—应付利润 70 000

借:利润分配—未分配利润 88 000

贷:利润分配—提取法定(任意)盈余公积 12 000

期末应付投资者利润40000元,会计汾录:

借:利润分配---分配现金股利 40000

借:利润分配---未分配利润 40000

贷:利润分配---分配现金股利 40000

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借:利润分配-未分配利潤40000 贷:应付利润 40000

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