利润的时候需要代扣代缴个人所得税税吗

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个人所得税究竟是全额1%还是利润20%,清楚了吗?
腾讯大申房产
[摘要]买房子牵扯到的个人所得税并不是所有人都要交,交多少也是不同的,该不该交,要交多少,怎么算一定要提前弄清楚。 购买改善性二套住房贷款有什么政策?安置房能够买卖吗?这些问题小申今天一起回答了,想知道答案的微信回复“个人房产税”到“大申房产”就能看到了。买房还有什么想知道一起丢过来吧。 》》特别推荐:
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201720186月
(嘉定31500元/平方米)
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(浦东43423元/平方米)
(浦东650万元/套)
(松江30000元/平方米)
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(青浦43000元/平方米)
(崇明253万元/套)
(嘉定44000元/平方米)
(奉贤25400元/平方米)
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(松江44000元/平方米)
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(松江49000元/平方米)
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(浦东27000元/平方米)
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(浦东58000元/平方米)
(杨浦87400元/平方米)
(浦东85000元/平方米)
(闵行40000元/平方米)
(嘉定42000元/平方米)
(宝山53000元/平方米)
(嘉定36000元/平方米)
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企业如果要分配净利润(交企业所得税后)是不是还要交20%的个人所得税。如果交要怎么做账怎么写分录呢?
交了企业所得税后,分配利润还要交20%的个税,似乎感觉做老板也不容易啊!
我有更好的答案
本来就是,谁能容易啊假定分配100分红时借:应付利润100贷:应缴税费-代扣代缴个税20贷:库存现金或银行存款80缴税时:借:应缴税费-代扣代缴个税20贷:银行存款20
采纳率:71%
不分配不用交个税,分配了要交。借:利润分配-未分配利润贷:应付股利分配时,借:应付股利贷:应交税金-应交个人所得税贷:银行存款
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净利润分配给股东是否要交个人所得税
有的说要交个人所得税 有的说企业已交了企业所得税 分配所得不用再缴个人所得税到底如何操作 依据何条相关法规
我有更好的答案
净利润分配给股东要交个人所得税。净利润分配的项目包括以下部分:1、法定公积金法定公积金从净利润中提取形成,用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公司分配当年税后利润时应当按照10%的比例提取法定公积金;当法定公积金累计额达到公司注册资本的50%时,可不再继续提取。任意公积金的提取由股东会根据需要决定。2、股利(向投资者分配的利润)公司向股东(投资者)支付股利(分配利润),要在提取公积金之后。股利(利润)的分配应以各股东(投资者)持有股份(投资额)的数额为依据,每一股东(投资者)取得的股利(分得的利润)与其持有的股份数(投资额)成正比。股份有限公司原则上应从累计盈利中分派股利,无盈利不得支付股利,即所谓“无利不分”的原则。但若公司用公积金抵补亏损以后,为维护其股票信誉,经股东大会特别决议,也可用公积金支付股利。
如果股东是自然人,那当然要交个人所得税。依据就是个人所得税法,红利所得按20%交个税。如果股东是公司,那就不用再交什么税了,依据是企业所得税法。
本回答被提问者采纳
股东是个人的话要交20%,红利收税
应该是只叫企业所得税。
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企业利润怎么做亏损,不用交所得税
年初要一定的计划,在计划中,主要看你的企业销售情况,货款是现金收入多还是转入银行收入多.如果现金收入多对方是否要开票,如果大多数要开票,就相等于转入银行收入一样,那就无法计划控制利润做亏损. 再问: 现金收和银行收跟企业所得税有什么关系呢 再答: 比如你公司是一般纳税人,生产商品平时一部分售给个体户批发,批量比较大或少,但是对方客户不需要发票,已现金支付货款,这样就容易避开交税,如果对方支付货款汇入你公司银行账户,算对方不需要发票就不容易避开交税,最好要求对方客户以现金支付货款。
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与《企业利润怎么做亏损,不用交所得税》相关的作业问题
第一季度亏损,第二季度是盈,全年累计是亏损不用交所得税,季度预缴的还可以申请退回来.
1.可以弥补不用交;2.只按1000元所得额交;3.以上均要税务局认定.
利润总额和应纳税所得额是二个概念,利润总额是会计根据会计制度处理后的结果,而应纳税所得额是根据税法调增(调减)后的结果.企业之间也有不同的情况.一般企业利润总额为负数,经所得税汇算清缴调增(调减)的应纳税所得额加利润总额的和为正数,那就要按所得税税率交企业所得税,反之,就不用交纳所得税.以上仅供参考!
-3 4 -5 2 38 2005年当年亏损,不用交所得税.2006年虽然当年盈利,弥补上年亏损后,仍亏损9万元,不用交所得税.2007年至2010年不管当年盈利还是亏损,弥补了2005年的亏损后,仍然亏损,这几年都不用交所得税.2005
查账征收企业,按你所述一般是:9月利润表本年累计利润总额>3月利润表本年累计利润总额时,要缴纳企业所得税.不知道我理解的你的意思是否正确,仅供参考. 再问: 是9月利润表本年累计数利润总额小于3月利润表本年累计利润总额,就是说不用交了,按本期金额显示应交100多元所得税 再答: 3月已预交的所得税是否填写在“本季度前已
季度所得税申报表上有自动生成本年累计利润或亏损,如果是亏损则不用交所得税.以前年度亏损不包含本年亏损,本年亏损反映在本年累计利润上. 再问: 我的表是,第四季度收入,成本,一填,盈利了49万,而前三季度亏损50万,但是本期一列,直接就根据盈利的49万自动计算出所得税了,需要填弥补以前年度亏损吗?去年亏70万,今年前三季
第一种情况:缴税所得税是依据会计利润根据一定的调整(所得税纳税调整),调整为税法上利润,所以可能出现你所说的亏损的企业也要交所得税?而有的盈利的企业不要交所得税.第二种情况:如果核定征收的话,即使亏损也是要缴纳所得税的.而如果盈利企业处于税收优惠期,比如两免三减半、三面五减半等时候是需要缴纳所得税的.具体情况具体判断吧
已申报了就要缴了,年终再申请退,不过申请退是很麻烦的.
  你可以看看以下通知,里面已经把投资收益的涉税事项说的比较清楚了!  国家税务总局关于企业股权投资业务若干所得税问题的通知  各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局: 为适应企业改革的需要,鼓励和促进有正常经营需要的企业投资活动的健康发展,规范和加强对企业投资的资产增值转移等应税行为的管理,根据《中华
公司亏损是否要交企业所得税,主要决定于征收方式.如果是实行查账征收的,企业亏损并且纳税调整后应纳税所得额为负数,是不用交企业所得税的.如果是核定征收的,即使企业亏损,也是需要缴纳企业所得税的,因为核定征收方式下,应纳所得税税额=收入总额*核定的所得率*适用税率
会的.因为你上年的实现的利润为-2万多,今年实现的本年利润为+16多万,相抵后实现利润14万多是要纳税的.至于你开票中所扣除的2.5%的企业所得税,是已缴纳的所得税额.然后以你实际实现的利润总额乘以25%的所得税率得出应纳所得税额,再减去你已缴纳的所得税额后的差额,就是你该实际缴纳的所得税额. 再问: 按会计报表来说,
(1)借:利润分配-未分配利润 40贷:本年利润 40(2)所得税费用:15x25%=3.75 借 所得税费用 3.75 贷 应交税费-应交所得税 3.75(3)12年净利润:15-3.75=11.25 借 本年利润 11.25 贷 利润分配-未分配利润 11.25(4)提取盈余公积 借:利润分配-提取法定盈余公积 1
企业交的增值税就是商场买东西的税,这不算重复.企业所得税所计的计税额不含增值税的,所以这个也不重复.个税计的计税额也是在企业所得税前扣的,也是不重重的.个人收入交了个税,买东西又要交税,这才是重复交税,不过这个全球一样,除了供给制的国家,如朝鲜. 再问: 请问下企业所得税怎么算的? 是不是下面这么算? 1年购入100万
所得税=(收入-成本-费用)*所得税率如果收入确定但是又想少缴所得税,那么必须想办法增加成本和费用收入方面,能不开发票的尽量少开,收入只登记已开发票部分一般成本是固定的,也就是供应商开给你的发票,但是每月额度需把握好,如果收入不多可以让供应商把发票延后一个月开费用是控制税的最有效手段,一般是交通费(比如多收集汽车过路、
要的.你知道收入-成本=利润,所得税就是对这个利润再征一道税,尽管你的经营过程中对收入已经纳了营业税或增值税什么的.年内每季度申报都是亏损,但在次年4月左右(按所管税局要求)填年度所得税申报表,如果有利润要立即交所得税,这就是汇算清缴年度的所得税.如果之前季度申报预交了所得税,可年度结算亏损的话需要申请退税,退税好麻烦
采用成本法核算长期股权投资,被投资企业发生亏损或者盈利,投资企业不做会计处理,可以做备查账,只有宣告分配股利才做会计帐务处理,而权益法下,被投资企业实现利润或亏损,投资企业都需做会计处理账务.
该企业2010年所得税费用=(800+170-120)×25%=212.5 选C 当年发生应纳税暂时性差异120万元,应确定为递延所得税负债;发生可抵扣暂时性差异170万元,应确定为递延所得税资产; 再问: 2011年某企业的利润总额为1000万元,当年发生应纳税暂时性差异50万元,发生可抵扣暂时性差异100万元,适用
照做不务,老师还是会改的!只不过会挨批的!我都是这样过来的!没事!股权转让存在未分配利润,已缴个税,那是否要进行利润分配?_中华会计网校论坛
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16年转让股权,存在未分配利润,17年税局核查时要求这部分的未分配利润需要交个人所得税。交完税之后,这部分利润是否要进行分配?
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16年转让股权,存在未分配利润,17年税局核查时要求这部分的未分配利润需要交个人所得税。交完税之后,这部分利润是否要进行分配?Jodie发表于 20:51:46同学,你好,首先需要确认一下你们公司的性质,如果你们公司是有限责任公司或股份有限公司,股东是非自然人,将不涉及个人所得税。税务要求你们将公司未分配利润缴纳个人所得税,推断你们公司应该是个人独资企业或合伙企业。根据财政部和国家税务总局关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定, 个人独资企业以投资者为纳税义务人,合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人。第四条 个人独资企业和合伙企业(以下简称企业)每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额,作为投资者个人的生产经营所得,比照个人所得税法的“个体工商户的生产经营所得”应税项目,适用5%~35%的五级超额累进税率,计算征收个人所得税。 第五条 个人独资企业的投资者以全部生产经营所得为应纳税所得额;合伙企业的投资者按照合伙企业的全部生产经营所得和合伙协议约定的分配比例确定应纳税所得额,合伙协议没有约定分配比例的,以全部生产经营所得和合伙人数量平均计算每个投资者的应纳税所得额。根据财政部 国家税务总局关于合伙企业合伙人所得税问题的通知财税[号
二、合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人。合伙企业合伙人是自然人的,缴纳个人所得税;合伙人是法人和其他组织的,缴纳企业所得税。税务核查时要求缴纳的个人所得税之后,相当于合伙企业的所得税缴纳完毕了,这部分利润可以进行分配了。
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回复:1楼胡老师的帖子我公司是一人有限责任公司,这次税局是要我们补缴16年转让时的个人所得税。那现在进行利润分配也是可以的?因为是上一年已经转让了,不知道这利润该补该分配
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不是补缴吧,而是说你们应该代扣代缴吧。股权转让时,目标公司有未分配利润,但没有向上一手股东进行 分配,而是裹在股权转让价款里一起考虑,这样就会导致股权转让有溢价,溢价要交个税,这是避免不了的。所以公司的办理股权转让前,如果有未分配利润,应该先分配掉。我猜测,这个个税涉及两个层次,税局让补缴16年的是不是“股权转让所得”个人所得税,你们现在再向新的股东分配利润,会不会又是“股息、红利”的个人所得税?
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回复:3楼踏破浪尖的帖子是的。现在考虑的是,能不能向前股东进行利润分配。要是分配,不知道会不会造成再交一次“股息红利”个税。
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回复:4楼Jodie的帖子不会,只有有“其他所得”或“偶然所得”,白捡了一笔钱
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