金蝶k3建账初始化期初余额,后来收回怎么操作

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金蝶K3系统新建帐套时,应收账款和应付账款有负数的余额,应该怎么输入期初数[待解决]
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金蝶K3系统新建帐套时,应收账款和应付账款有负数的余额,应该怎么输入期初数
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瑞驰K3更多相关问题金蝶k3教程_建账三步曲之第二步 -
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年中2月开始建账,‘本年利润‘上年结转是平的,一月时有余额在贷方,在资产负债表&未分配利润’得数是未分配利润加上本年利润。那在建账录入时,是直接录入未分配利润的初始数据,不用再录入本年利润的数据,是吗?1、建账时,只需要录入“利润分配-未分配利润”的期初金额就可以;2、建账后所产生的利润,在利润表上有反映,资产负债表上的未分配利润项目的期末数已经包含了期初数及利润表上净利润的累计数。
你在初始数据中录入了未分配利润或者本年利润的期初数据了没有 录入了那就有数据 看你这个截图公式错误 科目不大一致
本年利润按照1录入。 1-9月的累计数据如下,主营营业收入10,营业成本8,营业费用1,——损益类科目月末无余额,无需录入期初余额,只录入本期借贷方的发生额即可
本年利润年底是没有余额的,如果没有分配,就应该转入未分配利润科目,年终既然忘了结转,年初开账也就应直接加到未分配利润里边
补一凭证(计入2012年):(假设本年利润贷方余额) 借:本年利润 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 请参考
不知道你用金蝶哪个版本,以K3为例吧,总帐→结帐→结转损益,不行的话大不了自己在总帐里编一张凭证咯。
1楼的回答不是解决kis标准版软件的方法,是更高级别软件处理初始数据的方法。。 两种方法:1. juyota 说的那样操作 2.反结账到初始期间,保持凭证处于过账状态 进后台表里添加本年利润期初数
越、幸福。
手工做,这个是不会自动生成的,不过你可以做自动转账,一年只转一次的 结转本年利润到未分配利润
热心人帮助
期初未录入“本年利润”科目余额,那么初始化是怎么平的呀,录到哪里去啦
像神一样的上帝
可能是自动转账的公式弄错了有趣有料分享干货的会计圈:
用友T3的功能主要包括账务(往来管理、现金银行、项目管理)、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、票据管理模块。
用友财务软件的建账流程:1、建立帐套;2、设置权限;3、基础设置;4、总账
目前,在进行财务分析的时候,多数都是利用手工计算财务指标,其计算工作量较大。另外,企业都是按 照上级要求计算财务指标,企业很少自行设计,因而很难更全面更系统地进行财务分析
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