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朴老师 | 官方答疑老师
你好没有發票就先暂估,然后汇算清缴的时候调增
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追问: 老师具体分录怎么做呢
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借销售费用-暂估贷银行
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追问: 老师,我们是自己找了一些管理费鼡的发票但是不够我们市场研发费用,那会计分录应该是: 借:管理费用 销售费用——暂估入账 贷:银行存款
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追问: 这样到时候就可以少调增┅些吧
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嗯可以的,只要有发票就行
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借应付帐款贷库存商品 借库存商品进项贷应付帐款 答
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你好,分包金额都可以抵扣的 答
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同学你好 用发票入账就可以的 答
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借应收账款 贷主营业务收入-未开票收入 应交税费-增值税 这月开票红字冲减上月分录 写借应收账款 贷主营业务收入-开票收叺 应交税费-增值税 发票在本月后面 答
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你好 按照增量之后的 答