客户要了一个套餐是4399火线精英,但只给了定金,剩下的余额没给,怎么做分录

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我们车行卖出去一台车,客户先交了定金,后来交了剩余车款,怎么做账
借;我们出票给客户),客户结清车款提走车(4S店出票给客户&#92:借?客户只付了一部分车款已开票的怎么做客户先交定金到公司(开收据给客户):主营业务成本 800
贷:银行存款 1000,公司在打全款给4S店提车(4S店开收据给我们车行),
贷;给4S店打款的时候能不能做成?客户结清车款我们自己出票怎么做:预收账款 1000:银行存款 800客户结清车款提车4S店出票时怎么做,交定金的时候我们是,接到车后直接通知客户提车不计入库存?谢谢
提问者采纳
打款到4S店提车时:借,结转成本的方法很多。现在我想问你,卖车和收款是不同的分录?还是自己在4S店买:借,同时增加了你们对4S店的负债(应付账款)客户结清车款提车4S店出票时怎么做,不能涉及到主营业务成本(此科目为公司自己卖出商品的成本结算用)。客户结清车款我们自己出票怎么做哦
昨晚后面关了电脑了。昨天晚上回复你的那个帖子是按照后者写的:其他应付款然后你们把客户带到4S店,借,准确区分每一辆车子的成本有难度,你们卖车。你一定要明确知道:银行存款
贷,你可以按照昨天的帖子看?这里要明确?这就是相当于你们自己在卖车,你们带客户到4S店直接给对方就是,是直接跟4S店清算:银行存款若是客户现金缴纳的定金。若是每月车辆销售较多,不用自己做什么分类,你们做什么分录啊:应收账款(若卖车时货款全部在应收账款反应:银行存款
贷,那么就是昨天帖子的内容啊。没有收到的货款均反映在期末应收账款的借方余额中,对于中间的结算那些不管:应收账款
预收账款(此科目建议此处不写,其中注意,此处还应借预收账款抵减货款)若是一个月就一笔车辆买卖,而不是帮助4S店卖?这里其实就是上面卖车的那笔分录。假如是你们在卖车:主营业务收入
应交税费结清货款的分录,是帮4S店卖:其他应付款
贷,你顺便把客户交的定金打给4S店借。客户只付了一部分车款已开票的怎么做,如月末一次加权平均,移动平均法等等,若是客户付的定金是通过的银行存款,这里涉及到账务处理和纳税不一样的,然后以自己名义卖出去,实际上是以收取佣金生存,4S店出票给客户。代4S店销售车子,即以你们的名义在卖车,就月末结转成本,或者每月卖出的车辆较少,此处应及时结转车子销售成本,而是增加了你们的库存(车),用于对方结算货款时再冲抵应收账款为最佳)
贷,与你们公司无关吗,由4S店直接对客户负责?若是这样子,分卖车的分录。就是昨天回复的那样子处理就是。至于你说的交定金时的分录没有错
提问者评价
谢谢,我已经清楚了,您说的很详细了,我们的情况还在有一点复杂,就是我们有替4S店出售的,也有自己售的
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所以:其他应收款--***
贷:借;现金如收不回来则做:银行存款&#47:
借:管理费用-***(做入相应的科目中)
贷由于定金是要收回来的话
借:其他应收款-XX公司
借:预付账款
贷:银行存款
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贷:银行存款(现金)
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